是建筑劳务公司转为建筑工程公司没多久,这个月刚接挂靠方的工程项目的业务,此月已开出了三家公司项目10%的增值税发票7万多,挂靠方也给了材料水泥进项,还差部分进项,那这个月账务处理怎么做?因只是赚取中间一些管理费等的差价,原材料进项没有入库,出库的手续,没办法材料做归集和分配在哪家项目上,只有进项票来做账务处理。不分项目核算,直接这么做可以吗: 收到进项票时,借:原材料-水泥 应交税费-应交增值税(进项税)贷:应付账款 借:工程施工-合同成本-材料费 贷:原材料-水泥 结转成本:借:主营业务成本-工程项目成本 贷:工程施工-合同成本-材料费 可以吗?
安然妮儿
于2019-03-30 19:53 发布 1169次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54

对的
2017-08-21 15:19:14

你好
是的,是这样的。
2020-06-20 17:58:04

您好
请问发生了什么业务
2020-09-25 19:01:03

你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息