送心意

金子老师

职称中级会计师,注册税务师

2019-03-30 17:06

您好,学员,计入预付账款科目。 
借:预付账款-预付房屋租赁款  
贷:银行存款  
每月摊销时: 
借:管理费用  
贷:预付账款-预付房屋租赁款

Anjell 追问

2019-03-30 17:10

再请问老师:我银行存款的起初数据少录了3000,该如何调账?写个啥分录?

金子老师 解答

2019-03-30 18:14

学员借:银行存款 贷:以前年度损益调整 查明原因,写个情况说明。

Anjell 追问

2019-04-01 08:22

我今年的起初填错了,也计入以前年度损益调整啊?这个科目是是只能调以往年度,还是今年的,往年的都可以调?

金子老师 解答

2019-04-01 09:11

学员,您说的意思不是银行的年初余额写错了,而是您今年年初新发生的业务错了是吗?

Anjell 追问

2019-04-01 09:13

是年初数录错了

金子老师 解答

2019-04-01 09:36

学员,您这是录错了,现在不能从系统软件中直接修改吗?

Anjell 追问

2019-04-01 10:03

现在都4月了,不知道怎么改,我的意思可不可以写个分录,现在总数对就可以了

金子老师 解答

2019-04-01 10:06

您是少记了还是多记了?

Anjell 追问

2019-04-01 10:11

少记录了

金子老师 解答

2019-04-01 10:41

学员,查一下原因是记录什么业务时少记了,然后补录一下分录,借方补记银行存款,贷方计入业务相应的科目。 
例如,如果是应收业务则借:银行存款  贷:应收账款。

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您好,学员,计入预付账款科目。 借:预付账款-预付房屋租赁款 贷:银行存款 每月摊销时: 借:管理费用 贷:预付账款-预付房屋租赁款
2019-03-30 17:06:22
对方发票咋开具的,这个可以说下吗?
2019-01-22 10:04:07
你好 借预付账款 贷 银行存款
2021-03-01 15:44:58
你好,借;长期待摊费用,贷;银行存款 然后按月做摊销分录,借管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2019-08-21 10:56:20
您好,支付房租时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。拿不到发票,根据合同金额暂估处理,借;长期待摊费用-租赁费,贷;应付账款-暂估款。摊销时,借;管理费用-长期待摊费用摊销,贷;长期待摊费用-租赁费。
2017-12-14 20:12:07
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