送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-03-30 16:45

你好,先做进项处理,再做进项税额转出

上传图片  
相关问题讨论
你好,先做进项处理,再做进项税额转出
2019-03-30 16:45:22
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  
2021-08-13 15:48:33
同学你好 这个是不可以抵扣的
2020-10-19 14:44:32
你好 是的 最好是开普票给你入账
2018-12-07 11:37:57
学员你好,分录如下 借:库存商品21000 应交税费-增值税-进项税额 2600 贷:银行存款23600 借: 应交税费-增值税-进项税额转出 2600 贷:应交税费-增值税-进项税额 2600 外购用于职工福利不视同销售,进项税额转出
2021-11-10 11:18:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...