2025年12月开的发票50万,2026.1月把发票作废,1月份 问
您好,要的,12月正常交税,1月再冲当月的收入 答
怎么通知员工做2026年的专项附加扣除,有没有通知 问
https://zhuanlan.zhihu.com/p/670239926 一键带入确认上年的专项附加扣除 按这个步骤一键带入上年的 答
最近年底了,清理往来账,去年的有一两家应收款大金 问
那你们这种有虚开发票的风险业务都没有发生,你开了发票,而且还跨年 你这个发票能红冲吗? 红冲涉及到退税,你之前交过的增值税、附加税、印花税和所得税都要退回 答
我公司为一般纳税人,上游客户为个人,无法给我公司 问
同学,你好 这个税点,一般你们协商处理。 一般是收20个点的 答
老师,12月份银行付的运费成本,对方没给我开票,暂估 问
借:销售费用-运费 应交税费-待转进项税 贷:银行存款 答

单位是车辆运输单位,有挂靠车有自有车辆,公司和甲方签完运输合同后挂靠车辆和公司自有车辆负责拉运,挂靠车辆运输后扣管理费后进行结算,应该以什么明目付款呢?
答: 挂靠超出你管理费的部分做代收代付款,管理费的部分确认收入,代收的时候,借银行存款 贷其他应付款,支付的时候,借其他应付款 贷银行存款
签合同是以被挂方名义签的,核算也是以被挂方核算,被 挂靠方收取挂靠方的管理费,甲方合同款打到被挂靠方,被挂靠方怎么核算,其实这个钱本来应该给挂靠方的,挂靠方用什么方法把钱提出来呢
答: 同学你好 开发票给被挂靠方就行了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
挂靠单位收到被挂靠公司扣除管理费用后的结算款怎样做帐,分录
答: 学员朋友您好,借:银行存款,贷:主营业务收入/应收账款等等。





粤公网安备 44030502000945号



萌哒哒的小萝卜 追问
2019-03-30 15:05
丁老师 解答
2019-03-30 15:13
萌哒哒的小萝卜 追问
2019-03-30 16:05
丁老师 解答
2019-03-30 16:15
萌哒哒的小萝卜 追问
2019-03-30 16:20
丁老师 解答
2019-03-30 16:36