送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-03-29 18:44

你好,借预付账款,应交税费一应交增值税(进项税额),贷银行存款

庄老师 解答

2019-03-29 18:45

每个月分摊,借管理费用一租赁费,贷预付账款

小辣椒 追问

2019-03-29 18:49

没有支付,以后以现金的方式支付

庄老师 解答

2019-03-29 19:06

你好,没有支付,以后以现金的方式支付也可以,

小辣椒 追问

2019-03-30 07:45

那这个分录肯定是错的,站在1月份时还没有付款呢,就不能用预付款这个科目。

庄老师 解答

2019-03-30 07:53

你好,都没有付款,就拿到票比较好办,1月份分录,借管理费用一租赁费,贷其他应付款--租赁费,

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相关问题讨论
你好姐,以前年度损益调整贷,应付账款或者是银行。
2019-04-16 17:37:59
你好,借预付账款,应交税费一应交增值税(进项税额),贷银行存款
2019-03-29 18:44:23
借:待摊费用贷:银行存款;借:管理费用--房租贷:待摊费用
2018-01-02 15:18:16
借:长期待摊费用 贷:银行存款 借:以前年度损益调整 贷:长期待摊费用(2017年7-12月份补记) 借:管理费用--房租 贷:长期待摊费用
2018-03-07 09:36:47
同学,您好,可以计到费用,但是不可以抵税。 借:管理费用-办公费或房租 贷:银行存款
2022-01-17 21:04:08
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