生产企业,本年内只有7月份发生一笔出口业务,征退税差额是7460元,年底计算税负时候我只直接用应纳税额/收入?还是用(应纳税额-征退税差额)/内销+外销

彪壮的老师
于2015-12-28 09:07 发布 990次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 中级会计师
2015-12-28 09:55
没有免抵,因为当月有留底1万多,如果有面的的话是不是就是用应纳税额 免抵税额/内外销收入
相关问题讨论
减去这一项不就相当于应纳税额变少了
2020-04-10 21:07:12
你好,这个对应的就是内销部分
2020-07-08 13:36:23
下月报税的时候是正数,就没税退了,如果你当月有内销也可以表示抵减了内销,,,如果留底大于应退,那超过应退的部份,会继续留抵的,
2015-12-28 09:37:31
没有免抵,因为当月有留底1万多,如果有面的的话是不是就是用应纳税额 免抵税额/内外销收入
2015-12-28 09:55:28
同学,
企业应纳税额如果是正数证明要交税,一般情况下就没有退税了。
因为退税之前先抵减交税的。
2021-06-25 19:18:29
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2015-12-28 09:38
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2015-12-28 11:21