康美和宇峰都是公司,其中康美付的款 供应商开票到宇峰了。还有就是康美收的款 用宇峰开的票。往来账一直挂着,而且金额挺大,这种情况怎么做账务处理?
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于2019-03-29 15:30 发布 2054次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-03-29 15:55
你好 实际业务是怎么样的 如果是康美的业务就应该开康美 收款开票需要保持一致 如果是康美的业务收款 那么应该康美开票出去 不应该用宇峰公司开票出去 就是虚开发票了 查到要罚款的
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你好 实际业务是怎么样的 如果是康美的业务就应该开康美 收款开票需要保持一致 如果是康美的业务收款 那么应该康美开票出去 不应该用宇峰公司开票出去 就是虚开发票了 查到要罚款的
2019-03-29 15:55:29

谢谢老师这个问题回答的非常好
2016-04-16 19:31:17

就是个税也是向峰峰公司再次借款,支付,请问我还应该怎么做分录
2019-09-04 11:38:08

你好 借 应交税费 130000 营业外支出 10000 贷其他应付款-峰峰 140000
2019-09-04 15:22:40

设置洪峰公司―应付账款
2017-04-06 22:53:11
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