送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-29 12:43

你好 冲暂估 然后按实际发票的金额入账  是的  调整以后的折旧额即可

学徒 追问

2019-03-29 12:48

具体怎么分录

学徒 追问

2019-03-29 12:55

前面我也做过一次这样的,把暂估减少,折旧冲红了,因为当时暂估时间短就重新做了 
这样做对不对

meizi老师 解答

2019-03-29 13:34

你好  要按暂估价入账,比如2月份增加的固定资产当月不提折旧,从3月份开始计提折旧,待发票账单收到后,应调整原来的暂估价,但不需调整原先已计提的折旧 折旧不调整

学徒 追问

2019-03-29 13:57

就是暂估价冲红,发票价入账,其他的不动?

学徒 追问

2019-03-29 14:07

固定资产是卡片账入的,不能直接冲红 ,必须通过固定资产模块处理

meizi老师 解答

2019-03-29 14:15

你好 是的 之前暂估的折旧先不动 那你要问下你软件售后处理下  每个软件操作不一样的 避免影响你后期数据取数

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相关问题讨论
你好,不需要冲回汇算清缴时作调表就可以。
2018-10-09 19:22:32
同学,你好,固定资产计提折旧分录: 借:管理费用 (管理部门使用) 销售费用 (销售部门使用) 制造费用(生产车间使用)等 贷:累计折旧
2021-08-10 19:58:34
你好!没有做固定资产的话需要调整
2018-04-10 13:33:00
同学你好 转到营业外
2023-08-14 10:58:36
你好; 你自己每个月折旧后面都会做一个折旧明细表的; 已经折旧了多少时间; 已折旧多少月份 和折旧累计金额都有写的; 看这个表格就可以知道的
2022-06-13 14:55:06
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