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Niki
于2019-03-29 11:19 发布 1875次浏览
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-03-29 11:56
你好,可以用固定资产处置还款
Niki 追问
2019-03-29 12:02
应该如何做账,涉及交税吗?
庄老师 解答
2019-03-29 12:14
1、转入固资清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产(原值) 2、出售固定资产价款 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费—应交增值税(销项税额) 3、固定资产清理转入资产处置损益 (1)如“固定资产清理”账户是借方余额,则为清理的净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 (2)如为贷方余额是清理的净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益
2019-03-29 12:16
偿还欠股东款应如何做账? 借:其他应付款-个人 贷:固定资产清理 这样可以吗?有没有应交税费?
2019-03-29 12:18
出售固定资产价款 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费—应交增值税(销项税额), 偿还欠股东款 借:其他应付款-个人 贷:银行存款
2019-03-29 12:20
我们不卖固定资产,没有现金收入,就是直接把这些电脑送给股东抵债,也有增值税吗。那是否需要开票?几个点?
2019-03-29 13:19
你好,是的,抵债也是视同销售,要开16个点
2019-03-29 13:33
好的,谢谢老师。4.1后可以按13个点开了是不是?
2019-03-29 15:55
你好,是的,4.1后可以按13个点开票,祝你学习进步
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庄老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
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