- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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可以先按发票做借预付账款,之后按月做费用就可以
2019-03-28 18:40:13

这个的话,可以先不用计提的哦
2020-04-20 15:21:53

你好不用计提 实际发生业务时再做账
2019-10-21 10:03:28

你好,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目
然后按月摊销计入费用核算
2020-05-13 16:18:34

你好 借预付账款 贷 银行存款 再每月摊销 借管理费用 贷预付账款
2019-03-28 15:17:41
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