送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-03-28 15:06

你好,你是购买方还是销售方。

若曼莎品牌内衣孙红(4-2501) 追问

2019-03-28 15:14

我请了保洁公司搞卫生,原本付给保洁公司3580,由于没搞干净扣了它300元,但是它开给我的发票是3580

若曼莎品牌内衣孙红(4-2501) 追问

2019-03-28 15:30

?

若曼莎品牌内衣孙红(4-2501) 追问

2019-03-28 15:51

我请了保洁公司搞卫生,原本付给保洁公司3580,由于没搞干净扣了它300元,但是它开给我的发票是3580

月月老师 解答

2019-03-28 16:01

你好,300计入营业外收入。

若曼莎品牌内衣孙红(4-2501) 追问

2019-03-28 16:08

会计分录怎么做?

月月老师 解答

2019-03-28 16:39

你好 
借:管理费用-物业费 3580 
贷:银行存款 3280 
营业外收入300

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相关问题讨论
你好,你是购买方还是销售方。
2019-03-28 15:06:34
你好,是什么原因少结算了9万元的款项呢?
2019-12-13 10:39:54
你好 借:应付账款  40000,贷:营业外收入  40000
2021-12-25 18:36:59
您好,内外账分录一样,借:应付账款,10100,财务费用-现金折扣,负数100,贷:银行存款,10000
2017-03-14 21:03:10
您好!借原材料122096 贷银行存款 营业外收入3052.4
2018-06-11 10:14:23
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