原本支付3580元,对方已开了发票,由于某种原因少付300元,分录怎么做?
若曼莎品牌内衣孙红(4-2501)
于2019-03-28 15:06 发布 823次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-03-28 15:06
你好,你是购买方还是销售方。
相关问题讨论

你好,你是购买方还是销售方。
2019-03-28 15:06:34

你好,是什么原因少结算了9万元的款项呢?
2019-12-13 10:39:54

你好
借:应付账款 40000,贷:营业外收入 40000
2021-12-25 18:36:59

您好,内外账分录一样,借:应付账款,10100,财务费用-现金折扣,负数100,贷:银行存款,10000
2017-03-14 21:03:10

您好!借原材料122096 贷银行存款 营业外收入3052.4
2018-06-11 10:14:23
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