往来科目怎么管理呀?
雪逸
于2019-03-28 15:02 发布 958次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-03-28 15:06
往来科目的管理。根据总账和明细总对比管理。
你指的管理是指哪块儿?付款和回款?还是单纯的项目数据
相关问题讨论

往来科目的管理。根据总账和明细总对比管理。
你指的管理是指哪块儿?付款和回款?还是单纯的项目数据
2019-03-28 15:06:01

按照先进先出法,最早发生的款项应当视为最先被收回或支付。
期末余额小于本期借方发生额时,期末余额为一年以内;若大于,则超出部分根据年初账龄判定
2024-05-24 17:29:39

你好,企业之间往来正常每月应该对账,对于长期挂账的项目(比如多开发票,少收发票,少收款,多付款异常事项)需要处理,需要业务与对方客户确认,走流程相当领导签字进行处理。不一定在年底统一处理,如果平时没处理,年底最好处理比较好。
2019-10-16 12:55:40

你好 按实际 做可以的 除非是法人股东借企业钱年底 不还要按分红处理 交个税
2019-01-02 08:51:59

你好,货款走的是应付账款或者应收账款
2019-12-09 14:06:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
雪逸 追问
2019-03-28 15:09
陈诗晗老师 解答
2019-03-28 15:18