送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-12-27 16:28

这样的话,库存的成本就不对了,有含税结转的,有扣税结转的,月末库存金额就不好核对了

矮小的唇彩 追问

2015-12-27 16:38

那是说收入按含税记,结转成本时借:主营业务成本   贷:库存商品   贷:应交税金。税金暂时挂账,年末如果未交的话,就结转到本年利润里吗。

邹老师 解答

2015-12-27 16:26

借;主营业务成本    贷;库存商品
开票与不开票的成本合计

邹老师 解答

2015-12-27 16:30

都是按不含税的结转

邹老师 解答

2015-12-27 16:43

销售  借;应收账款等科目    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额)
结转成本   借;借:主营业务成本 贷:库存商品

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相关问题讨论
借;主营业务成本 贷;库存商品 开票与不开票的成本合计
2015-12-27 16:26:44
不一样
2015-12-08 15:55:06
你好,通常是按第一个
2017-09-26 15:47:14
您好!就是按实际缴纳的税金入账。至于这些计提抵扣什么的,就不用管。
2017-06-11 09:46:31
内账最主要的就是按反映企业的真实经营状况。 增值税的几十万是销项还是进项还是应交的?
2017-05-21 08:02:53
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