送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-03-28 11:13

你好,如果是外帐的话是不可以的,可以先放到待处理财产损益里面。

流恋 追问

2019-03-28 11:17

具体怎么处理呢?

QQ老师 解答

2019-03-28 11:26

你好,先找出实际的金额,然后把差额放到待处理财产损益。调整所有有差额的科目。

流恋 追问

2019-03-28 17:28

那往来应收账款一百多万,连往来单位明细都没有,请问往来账目怎么调账呢?

QQ老师 解答

2019-03-29 03:26

你好!找原始凭证梳理明细科目

上传图片  
相关问题讨论
同学您好,借:银行存款 贷:利润分配-未分配润
2024-01-11 18:02:44
实际你有余额吗?他给你的是几月份的。
2023-11-16 17:54:26
同学,你好 银行存款试算不平衡是正确的吗? 有截图吗? 一般是提示资产负债表试算不平衡
2023-03-06 19:45:46
你好,本期有做银行存款的分录吗,有没有过账的
2023-09-28 16:37:28
同学你好,资 产类,期末余额=期初余额%2B本期借方-本期贷方,所以体现的是期末余额
2022-01-10 23:16:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...