就是预先开票给对方,那个钱吧是对方每天每天打入公户的,然后可能打入公户的钱跟你这个开票的金额对不上,这部分差价会在下个月初补,就是对方公司再公户转还给公司对得上差价这部分在账上是不是先挂着,挂应收
陆
于2019-03-28 10:30 发布 897次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
差价这部分在账上是先挂着,挂应收 后期收到钱后 减少应收
2019-03-28 10:32:20

你好,可以的计入营业外支出。
2020-01-08 13:52:08

你好,可以的,没有发票的支出转到营业外支出
2020-01-08 13:42:17

计入资产减值损失
2021-04-24 10:00:12

应该由供应商开具红字发票,分录如下:
借:应付账款
贷:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2017-12-09 10:08:03
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