如果对方没开红字发票,怎么做,自己做进项税转出也不可以吗?进项税取得发票时计入到待认证,认证之后怎么记?增值税进项税从却得到认证到抵扣是怎么记账的,进项税现在都记账了,但是抵扣用不了那么多,怎么记账
画笔
于2019-03-28 10:13 发布 1962次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-03-28 10:15
如果对方没开红字发票,我怎么做,自己做进项税转出也不可以吗?
你什么情况要做转出处理
,进项税取得发票时计入到待认证,认证之后怎么记?
借:应交税费-进项税额
贷:应交税费-待认证进项税额
相关问题讨论

你好,是做进项税额负数
2019-03-06 16:10:26

如果对方没开红字发票,我怎么做,自己做进项税转出也不可以吗?
你什么情况要做转出处理
,进项税取得发票时计入到待认证,认证之后怎么记?
借:应交税费-进项税额
贷:应交税费-待认证进项税额
2019-03-28 10:15:52

你好,是进项税额的红字。
2020-07-03 14:41:07

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

你好,取得红字发票,这个是别人传给你的,需要进项转出开具红字,发票是你们自己开出去的,你冲收入。
2021-05-10 11:37:45
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