销货方在2018年12月份给开了一张专票,当月我们已认证,入账,后来告诉开错了,这月给对方开了红字信息表,但是这月对方发票已用完,开不了蓝票,怎么做账啊,红冲和蓝票不在一个月进行有什么影响
孟静换
于2019-03-28 09:33 发布 656次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

您只能先做进项税额转出处理了。
这个没有影响的。
2019-03-28 09:37:03

你把上月做的分录红字冲销,按照蓝字的发票重新编制分录。
2022-06-26 18:31:02

你好!不是冲红,有可能直接作废了,冲红的对应蓝字发票是可以看到的
2023-08-11 15:13:25

你好,你的处理很正确。
2019-01-20 09:36:08

同学您好,
需要在“1月份”做进项税额转出
祝您工作顺利
2019-01-08 10:06:31
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