供应商应开六万多的发票给我公司 可是开重复了 开了十多万的发票 专用的 16%的 货款是有欠十多万的 对方不作废 也不冲红 下个月改税率 应该怎么办呢
君無戲言
于2019-03-27 10:39 发布 464次浏览
- 送心意
冰儿老师
职称: 中级会计师
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你好,将发票退还给对方啊。不要接收。
2019-03-27 10:41:59

同学,你好,你这种也是可以的,不需要写退货,开别的就行了。
2022-03-04 21:36:17

你好,多开的10万发票可以退回的
2022-03-04 21:10:35

如果你在4月申报,做了3月的无票收入,那么4.1后你开具16的票,如果没有,只能开13的票。
如果按合同,你应该是开具16的
2019-03-30 23:18:29

你好这个你对应货物销售出去没,销售出去你要求对方一次开回来,这个才可以对应之前结转成本才可以税前扣除
2021-03-25 14:55:45
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