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样儿
于2019-03-25 13:13 发布 4510次浏览
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-03-25 13:25
你好,这个你可以在开具发票时确认收入处理
样儿 追问
2019-03-25 13:26
嗯嗯
小惑老师 解答
2019-03-25 13:31
是要我写出分录吗?
2019-03-25 13:32
是的,
2019-03-25 13:33
就是如果按开发票符合权责发生制吗?辛苦您
开具发票时 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
就是每次的付款跟发票对应
2019-03-25 13:36
每次按照你合同约定的金额开具发票并做上述分录,但款项不一定一次全部收到
2019-03-25 13:42
谢谢
2019-03-25 13:43
留底税额抵减原材料进项税额转出的增值税、滞纳金,如何做会计分录?
2019-03-25 13:54
我没有做过呀?
2019-03-25 13:56
抱歉回答串了跟别的学员,抱歉
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小惑老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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样儿 追问
2019-03-25 13:26
小惑老师 解答
2019-03-25 13:31
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