送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-03-25 11:44

你好 
借:管理费用 负数 
贷:应付职工薪酬 负数 
借:应付职工薪酬 负数 
贷:银行存款 负数

月月老师 解答

2019-03-25 11:45

你好,如果发放给会计,计入 
借:银行存款 
贷:其他应付款—暂收款

凉凉凉 追问

2019-03-25 11:48

没明白?老师,收到时怎么做分录?

月月老师 解答

2019-03-25 13:40

你好,这个个税手续费给财务人员吗

凉凉凉 追问

2019-03-25 18:13

不给

月月老师 解答

2019-03-25 18:58

你好,冲工资的分录。

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相关问题讨论
你好 借:管理费用 负数 贷:应付职工薪酬 负数 借:应付职工薪酬 负数 贷:银行存款 负数
2019-03-25 11:44:44
借,银行存款,贷,营业外收入,应交税费,应交增值税。
2022-04-14 13:21:51
借银行存款贷营业外收入应交税费应交增值税。
2022-03-10 10:06:12
你好,你单位会把这个款项支付给申报人员作为奖励?
2020-05-20 14:42:46
借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2018-10-20 16:40:53
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