2018年6月购买方在单位开了增值税专票,12月又在单位重复开增值税专票,单位收入重复入账、纳税,12月底做了冲红账务,申报做了负数申报,税控盘没有开具红字发票,税控盘收入大于账上收入,现在怎么处理?

朝花夕拾
于2019-03-23 21:39 发布 1318次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-03-23 21:43
您好,建议现在更正申报12月增值税处理,再开具红字发票,再在这个月的应该申报的时候,扣减这个红字发票的销售额和税额。
相关问题讨论
您好,建议现在更正申报12月增值税处理,再开具红字发票,再在这个月的应该申报的时候,扣减这个红字发票的销售额和税额。
2019-03-23 21:43:46
您好,这个是不确认的了
2024-01-03 22:56:06
你好,因为什么原因税费不能抵扣?
2023-01-08 09:09:25
您好,您把0.18元调整一下就可以了呀
2022-01-12 16:03:37
没有开票,9月份已缴税,10月份开票,申报时扣除
2018-10-03 19:25:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



朝花夕拾 追问
2019-03-23 22:14
王雁鸣老师 解答
2019-03-23 22:17
朝花夕拾 追问
2019-03-23 22:17
王雁鸣老师 解答
2019-03-23 22:19
朝花夕拾 追问
2019-03-23 22:21
王雁鸣老师 解答
2019-03-23 22:24