林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

当企业不设预收账款科目时,收到预收款并按全款开了发票,怎样做会计分录。 收到尾款怎么做会计分录。
答: 1预收 时:借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时:借银行存款 贷应收账款
月初预收账款10万开出发票,本月实际销售5万,月末请问我应该如何处理会计分录
答: 借:银行存款 10 贷:预收账款 应交税费 借:预收账款 5 贷:主营业务收入 5 借:主营业务成本 贷:库存商品
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们公司是一次性给对方开一个大额发票,然后对方每期给我们转款,转一两个月以后那个发票额度用完了,我们再开一个大额发票给他们,那这个会计分录要怎么做呢?是在收到货款时做预收账款呢还是
答: 你好 借银行存款贷预收账款 应交税费-应交增值税 按月做收入 借预收账款贷主营业务收入 结转成本







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胖三斤 追问
2019-03-22 22:09
赵英老师 解答
2019-03-22 22:10
赵英老师 解答
2019-03-22 22:11
胖三斤 追问
2019-03-22 22:11
赵英老师 解答
2019-03-22 22:34