公司2月份有一张发票金额是10000元,但是在3月份的时候开了红字发票对冲之前的这个,之后3月份又开了一张正常的10000的发票,,应该怎么做账呢?2月份是不是得确认收入?
AA胖乐乐~
于2019-03-22 16:39 发布 717次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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是的,二月份确认收入,三月份红冲收入然后确认收入
2019-03-22 16:40:21

您好,就和原来确认收入的分录一样做,金额改为负数就可以。
2018-12-05 17:38:00

不开数量,折让不是退货不需要开数量
2019-07-04 16:10:55

您好,最简单就是退多少就开多少,然后冲减收入
2017-02-15 11:10:31

你好,
借:应收账款-3000
贷:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税 (金额全部红字)
同时结转
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2022-01-24 20:44:44
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