送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-03-22 14:03

你好,在申报时在未开票填写负数

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相关问题讨论
不用管2次的金额大小,先原分录红冲,再按新票的金额做账
2022-05-16 16:00:03
你好!你最好是反结账到对应月份去补做进去
2022-06-06 10:29:10
学员:小规模公司,3月份申报10000元无票收入,4月份的补开了这个发票,开的是1个点的专票,等到7月份申报的时候,4月份该怎么报? 老师:由于4月份补开的发票属于后期发票,所以在3月份申报的10000元无票收入不需要做任何的申报和处理,但是在7月份申报的时候,4月份的这1个点的发票要在申报工作中写入,写入发票的金额和税额,也就是说要把实际发生的收入和税额在申报工作中体现出来。 拓展知识:有些情况下,企业在申报时,发票可能未开出,但是货款已经发生,那么这笔收入可以先申报无票收入,在后期补开发票,但是未补开发票的收入,也要在申报工作中体现出来,所以,企业在做申报的时候,一定要把实际发生的收入以及税额补全。
2023-03-10 19:09:24
你好。3月开票的增值税,4月申报金额。3月申报的是2月的金额
2022-06-04 18:11:56
你好,你这个得去税务局申报的,因为你的1%的减免没法填写负数。
2022-07-13 16:31:48
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