老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
社保当月计提了,一直是,欠着未交,跨年才支付怎么处理
答: 你好支付时直接:借:应付职工薪酬 贷:银行存款就行
社保计提了申报了,欠着没交,2017.12.31—2018.2.28三个月的社保今年2月才刚扣款,请问分录要怎么做呢?跨年了不用通过以前年度损益账户吗
答: 缴费直接冲销挂账的应付职工薪酬即可
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我现在才发现我12月计提当月社保结果我支付社保时忘了计提社保:借:管理费 贷 应付工职薪酬-社保支付时忘了。直接 借管理费社保。贷银行 现在才发现要怎么办
答: 您好,借 应付职工薪酬 贷 管理费用
老师你好,现在有社保缓交政策,那么是按照应缴的社保计提当月支付的时候冲减一部分,月末应付职工薪酬有余额留着还是说直接按照实际支付的社保计提,等后面补交社保的时候再去计提补交呢?
请教老师,年初建账的时候,因为我想着那个社保都是缴纳当月的,所以我并没有像工资那样是对当月的做个计提,支付是支付上个月的工资,现在来到了年末,我应该对这一整年并没有计提的社保怎么处理?
请问老师,我有一个员工到退休年龄了,社保网站2月都通知不让交了,但一直未办理,一直交着,现在要怎么处理?现在是要去社保局办理吗?会不会要退这几个月交的社保,不让他交?