送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-03-21 14:22

分录凭证都做好了,就进行账实核对、账账核对、帐表核对,如果无误的话,那就当月结账了。

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相关问题讨论
你好,别人给你代理记账,你给他原始凭证是吗?
2024-08-20 10:40:58
您好!年末要把本年利润科目余额转入利润分配-未分配利润科目。
2021-04-27 16:13:23
你好,把本年利润结转至利润分配科目就可以了
2018-01-05 11:47:02
你们凭证纸多大的 我们用的24*14 应该选择你选的那个就可以
2020-02-21 23:04:10
你好 按月装订凭证 。
2019-01-21 10:49:55
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