送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-03-21 13:12

借应付职工薪酬 -福利费 贷银行存款 
借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 -福利费

fan 追问

2019-03-21 13:15

老师,这个餐费应该是业务招待费?

吴少琴老师 解答

2019-03-21 13:17

招待用的直接计入管理费用-业务招待费

fan 追问

2019-03-21 13:20

金老师您好,这种情况,需要先做借管理费用,贷应付款某某人。再接应付款某某人。贷银行存款吗

吴少琴老师 解答

2019-03-21 13:27

需要先做借管理费用,贷应付款某某人。再接应付款某某人。贷银行存款吗 
是的

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相关问题讨论
借应付职工薪酬 -福利费 贷银行存款 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 -福利费
2019-03-21 13:12:10
你好,如果是筹建期的,所有的费用都是在管理费用、开办费里面。
2022-08-08 14:55:13
同学,为什么不直接 借:管理费用 贷:银行存款 如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
2019-01-23 23:56:27
你好同学,如果在汇算清缴前不能取得发票,只能做纳税调增的
2023-01-14 00:03:50
你好,那个地方不明白的,借 管理费用 ,贷 银行存款(私户),说明是用个人账户支付的,
2019-07-11 17:58:37
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