送心意

王磊博老师

职称注册会计师,初级会计师,CMA

2019-03-20 16:48

借:其他应收款 (应收外加工厂的钱)  成本费用类(按照报销费用的用途划分)贷:银行存款

淡淡 追问

2019-03-20 16:57

现金帐那里没有明细分,入数都是全部写在贷方,现在就不知道报销 
给那个同事了我全部入到货方然后又不知道怎么显示出来是扣回工厂的

王磊博老师 解答

2019-03-20 17:22

你以前的分录是怎么入账的

淡淡 追问

2019-03-20 20:24

直接入到仓库报销那里,然后我们有一个公司系统入到加工厂那里显示成支付货款在然后日记帐本里跟其它报销一起写在贷方

淡淡 追问

2019-03-20 20:26

电脑的就入账到仓库那里

王磊博老师 解答

2019-03-21 09:25

难道你就这样操作 而不写分录的吗?

淡淡 追问

2019-03-21 09:26

是的

王磊博老师 解答

2019-03-21 09:27

不写分录不行呀,只要发生了经济业务你就要写分录呀

淡淡 追问

2019-03-21 09:32

不知道怎么写分录,因为刚接触

王磊博老师 解答

2019-03-21 09:36

那从现在开始写分录咯

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借:其他应收款 (应收外加工厂的钱) 成本费用类(按照报销费用的用途划分)贷:银行存款
2019-03-20 16:48:02
你好 借支 借;其他应收款 贷;库存现金 2000 取得发票 借;管理费用等科目 贷;其他应收款 650 从工资扣除 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款 1350
2018-12-14 10:06:46
你好,可以先开票然后单位付款,等收到款再还给法人。
2021-07-06 19:08:31
有剩余的退回来吗?没有的借费用贷其他应收款
2019-04-13 11:51:33
你好,你们公司可以以报账款的形式将钱还给他,就是他拿发票到公司报账,经领导签字同意,你就可以把钱转给他了。
2019-09-26 10:31:19
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