送心意

田老师

职称会计师

2015-07-27 14:42

借:预付账款3600 贷:现金  2发工资扣回  借:管理费--工资等10000贷:预付账款400  贷:银行存款9600      3、摊销时  借:管理费--福利费200  贷:预付账款200 去税局发票

上传图片  
相关问题讨论
借:预付账款3600 贷:现金 2发工资扣回 借:管理费--工资等10000贷:预付账款400 贷:银行存款9600 3、摊销时 借:管理费--福利费200 贷:预付账款200 去税局发票
2015-07-27 14:42:40
计提工资,是自制的凭证附件,发放工资是领导审批的工资表。 如果是发放和计提的有出入,可以冲销计提的数据,按实际的工资数据重新计提工资。
2020-07-17 15:59:34
你好 7月工资在7月计提 8月做7月工资的 发放分录
2019-08-16 09:44:09
3月份要先计提工资,到4月份发放工资再做一次发放工资就行对吗? 是的
2019-03-20 11:33:42
同学你好,计提工资凭证后面要附工资表。银行转款发工资的,可以不用员工签名
2019-02-25 12:25:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...