送心意

田老师

职称会计师

2015-07-27 14:42

借:预付账款3600 贷:现金  2发工资扣回  借:管理费--工资等10000贷:预付账款400  贷:银行存款9600      3、摊销时  借:管理费--福利费200  贷:预付账款200 去税局发票

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2015-07-27 14:42:40
您好,工资表是和计提放在一起的
2022-03-17 22:57:56
一般是当月月底计提工资(根据工资表的应发工资金额计提) 借管理费用…工资 贷应付职工薪酬 然后次月发放 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费…应交个税
2020-06-19 18:35:40
你好,是的,都需要付工资表为附件
2020-05-29 12:10:00
你好,计提不需要工资表。发放工资的附件为工资表,工资表让老板签字。
2020-05-19 14:47:55
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