爽爽老师,你好,我们公司给员工租了房子,一个季度3600元,每月从员工工资里扣除共计400元(并在工资表里体现了),是先交房租后扣的员工的,但是没取得发票,计提和发放工资,还有缴纳房租时怎么做分录呢?取得发票的时候又做些什么处理呢?摊销怎么做呢?
张老师
于2015-07-27 14:26 发布 1023次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2015-07-27 14:42
借:预付账款3600 贷:现金 2发工资扣回 借:管理费--工资等10000贷:预付账款400 贷:银行存款9600 3、摊销时 借:管理费--福利费200 贷:预付账款200 去税局发票
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2015-07-27 14:42:40

您好,可以做在同一个月的
2021-12-27 17:50:14

你好,计提工资时,借:工程施工 贷:应付职工薪酬,发放时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
2021-11-03 18:06:22

你好,没太明白您的意思。
2021-08-16 14:46:55

您好
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应付款-个人社保费
贷:应交税费-个人所得税
贷:银行存款
2021-05-17 09:12:49
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