送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-19 16:10

你好 
借;应付职工薪酬 
贷;其他应收款

陶巧巧 追问

2019-03-19 16:16

但那3000是不是要提前做账啊,因为上个月没有挂其他应收款,这个月是不是直接做,借其他应收款,贷应付职工薪酬呢,每个月发工资的时候再借应付职工薪酬,贷其他应收款啊

邹老师 解答

2019-03-19 16:19

你好,之前发生损失做这个分录, 借;其他应收款   贷;待处理财产损益 
需要做工资计提分录的

陶巧巧 追问

2019-03-19 16:20

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2019-03-19 16:20

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

陶巧巧 追问

2019-03-19 16:27

如果上个月多计提工资了,这个怎么调整啊<br><br>

邹老师 解答

2019-03-19 16:29

你好,冲销多计提 
借;应付职工薪酬   贷;管理费用等科目

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相关问题讨论
你好 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
2019-03-19 16:10:06
你好,借:应付职工薪酬 贷:银行存款305698 其他应收款3000 管理费用1000 应交税费-个税500
2018-03-27 14:38:15
你好,B。因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%.若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准,则按最低工资标准支付。 本题中周琳每月可扣除的部分=3000×20%=600(元),3000-600=2400(元)<2500(元), 应按每月最低工资标准支付周琳工资,所以周琳最高可扣除3000-2500=500(元)。
2019-03-11 15:53:21
您好!不是的。是扣除前计算个税。
2017-04-06 15:43:50
你好,申报个税按照4000来的。
2022-02-21 19:20:31
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