员工当时借款1000,记到其他应收款1000,但发票拿来1025,当时核销了其他应收款-1025,现在发现其他应收款余额是-25,这个怎么调整成0
Sunny
于2019-03-19 15:37 发布 631次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-03-19 15:38
你好,补付现金,借其他应收款25,贷库存现金25
相关问题讨论

你好,补付现金,借其他应收款25,贷库存现金25
2019-03-19 15:38:31

你好,挂在其他应收款就行了不用挂多个科目
2016-11-18 12:21:58

你这个是啥数据,明细账手工账错误?你这个直接划掉,后面红字登记这个
2020-06-15 20:12:30

计人员登记记账凭证时,把金额少记于应记金额,已登记入账,月末时发现此笔错账。更正采用补充登记法,补充记账凭证时,那张凭证的日子应当填写补充凭证的当天,在摘要中把错账凭证上的日期和凭证号写上。
2016-10-26 20:41:26

1,是的
2,借;其他应收款 贷;其他应付款
如果按你描述的是贷方余额,就不存在调整的事情
2016-05-11 16:46:13
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Sunny 追问
2019-03-19 15:44
庄老师 解答
2019-03-19 15:50