送心意

逸仙老师

职称中级会计师,税务师

2019-03-18 12:46

先将办公用房净值转到固定资产清理中,再借:银行存款  贷:固定资产清理,差额走营业外收支

2333333 追问

2019-03-18 13:12

哦,那缴纳的税金就等于是正常做账,不用做到固定资产清理哦

逸仙老师 解答

2019-03-18 13:14

税金也走固定资产清理,我以为你们这是买方承担税金呢

2333333 追问

2019-03-18 13:48

我开票时, 是普票5个点,共260万,但是最后是按评估价2900000减去原值2601375来算的增值税,是14220.24 那我 在做账时, 就这样做吗?等于税金就直接做成要缴纳的增值税了,不是按开出发票上5个点的税金列出? 
报税时就是报已开票价税合计260万和未开票价税合计30万 ,来抵减填表三的房屋原值2601375啦?

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相关问题讨论
先将办公用房净值转到固定资产清理中,再借:银行存款 贷:固定资产清理,差额走营业外收支
2019-03-18 12:46:11
借应交税费应交增值税42500应交税费应交教育费附加850 贷银行存款43350
2015-12-23 20:42:09
您好 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税金~城建税 其他应交款~教育附加 其他应交款~地方教育
2019-04-28 14:20:03
您好同学,你的理解是正确的
2022-09-04 11:01:11
9月份时候计提,10月份时候做缴纳的分录。
2018-10-15 13:42:43
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