送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-18 11:50

你好,个人建议是先冲销多计提,然后根据发票入账就是了

等!! 追问

2019-03-18 11:52

跨年怎么处理

邹老师 解答

2019-03-18 11:53

你好,做你之前计提相反分录,涉及损益科目的就换成以前年度损益调整科目就是了

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相关问题讨论
同学你好,借制造费用负数,贷预付账款负数
2022-04-04 19:14:11
你好,直接冲红多提金额。
2019-04-10 09:34:41
你好这个可以先不冲减
2023-06-08 15:16:40
你好 可以的,这个就1分钱,是可以这样调整的
2023-07-10 15:17:45
你好 直接补记少记提的 
2022-02-26 10:56:02
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