送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-18 11:50

你好,个人建议是先冲销多计提,然后根据发票入账就是了

等!! 追问

2019-03-18 11:52

跨年怎么处理

邹老师 解答

2019-03-18 11:53

你好,做你之前计提相反分录,涉及损益科目的就换成以前年度损益调整科目就是了

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相关问题讨论
你好,个人建议是先冲销多计提,然后根据发票入账就是了
2019-03-18 11:50:01
你好,其实两种方式都是可以的
2017-01-16 09:37:18
您好!你这个福利费是属于这个月的还是下个月的。
2016-12-29 14:45:28
同学你好,借制造费用负数,贷预付账款负数
2022-04-04 19:14:11
你好,可以少计提上个月的多计提金额 也可以红冲200多,然后按本月应纳税额计提
2018-12-17 16:46:35
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