@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

小规模纳税人没有超过起征点减免的增值税记入营业外收入,那减免的城建税和教育费附加也记入营业外收入吗?印花税减半征收部分也记入营业外收入吗?
答: 增值税记入营业外收入,减免的附加税和印花税,可以不用计提
1、小规模纳税人,季度不超过九万免征增值税,那免征的那些附加税需要记入营业外收入吗?2、小规模季度不超过三十万,免征的教育费附加和地方教育附加需要记入营业外收入吗?
答: 你好! 1、小规模纳税人,季度不超过九万免征增值税附加税需要记入营业外收入核算; 2、季度不超过三十万,免征的教育费附加和地方教育附加需要记入营业外收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,小规模开普票,销售收入未超过30万,除了增值税免征的入营业外收入,那免征的附加税和享受减半征收的印花税也入营业外收入么?
答: 免征的附加税不用做了 印花税安减半之后的做就可以





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