送心意

文老师

职称中级职称

2015-12-24 15:12

计提,借 管理费用--工资35457 贷 应付职工薪酬--工资35457
发放,借  应付职工薪酬--工资35457  贷 其他应收款--个人承担社保1481.36 其他应收款50(这我不知道是什么钱,你具体是什么钱,我是当还以前借款处理的,可能会是别的处理方式,要根据实际情况) 贷 银行存款或库存现金33925.64

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相关问题讨论
同学您好,应发数是公司实际承担的给付义务的
2022-12-07 14:47:51
你好 工资表没有出来的可以暂估
2022-02-25 13:33:43
你好,六月份计提工资时写成了实发数,是少计提了工资的意思?
2021-08-12 10:06:15
你好,根据你提供的图片,计提工资需要按32500
2021-07-15 21:37:55
借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬。
2021-07-05 14:42:28
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