送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-18 10:18

你好,借;管理费用等科目   贷;应付职工薪酬——工资,辞退补偿  
借;应付职工薪酬 ——工资,辞退补偿    贷;银行存款等科目

suki 追问

2019-03-18 10:37

老师,我司支付给员工的年终奖50000,请问怎么做分录

邹老师 解答

2019-03-18 10:38

你好 
借;管理费用等科目  
贷;应付职工薪酬 
借;应付职工薪酬 
 贷;银行存款等科目

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相关问题讨论
你好! 1.预付 借:其他应收款 贷:银行存款
2019-11-08 15:09:57
那要看上个月有没有挂账啊,有挂账的话就冲账 然后贷:银行存款/现金
2019-03-12 11:51:13
。借应付职工薪酬,贷银行存款。
2022-04-14 15:01:10
1、企业计提工资时: 工资(含个人缴纳部分社保和公积金)先计提,计入相关费用 借:管理费用等——工资 贷:应付职工薪酬——工资 2、企业发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款等 (实际发的工资) 其他应付款——社保 (扣除个人缴纳部分的社保和公积金) 应交税费——个人所得税 (扣除个税部分) 3、企业计提单位缴纳的社保及公积金时: 借:管理费用——社保 (社保和公积金) 贷:应付职工薪酬——社保 (含公积金) 4、企业缴纳社保和公积金的时: 借:应付职工薪酬——社保 其他应付款——社保 贷:银行存款等
2020-08-04 16:58:58
做借支处理 借其他应收款贷银行存款
2019-10-12 10:25:59
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