送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-03-18 09:58

这个增值税的申报和所得税汇算清缴,是两个税种的申报问题。 
如果您认证的多了,而申报填写数据少的话,那没有填写进申报表的进项税额是不能抵扣了,只能计入相关成本费用科目了。这部分是在汇算清缴可以税前扣除的。

A海阔天空 追问

2019-03-18 11:07

那么,老师,我可以改我的2018年的增值税纳税申报表吗?或者去税务局提交材料去改。

张艳老师 解答

2019-03-18 11:33

改不了的,主管上没有及时填写增值税申报表的进项税额,就失去抵扣机会了。就只能计入成本费用金额额,其实在所得税税前扣除,比例会更高的,对企业跟有利的。

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这个增值税的申报和所得税汇算清缴,是两个税种的申报问题。 如果您认证的多了,而申报填写数据少的话,那没有填写进申报表的进项税额是不能抵扣了,只能计入相关成本费用科目了。这部分是在汇算清缴可以税前扣除的。
2019-03-18 09:58:38
同学你好 这个是的哦 
2023-05-27 06:31:32
增值税不用汇处清缴,增值税月报表A类,存在预缴增值税的现象
2018-04-10 19:18:03
你好,遇到这种特殊问题,要问你的主管机关。
2019-08-30 13:59:09
增值税发票入账12月,在次年1月人认证,汇算清缴可以冲减利润的。
2018-12-29 00:11:22
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