公司税务增值税申报的数据,与认证的发票数据不一致,是发票认证的多了,增值税申报的进项数据少了,那么做汇算清缴应该要怎么处理呀?
A海阔天空
于2019-03-18 09:55 发布 3409次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-03-18 09:58
这个增值税的申报和所得税汇算清缴,是两个税种的申报问题。
如果您认证的多了,而申报填写数据少的话,那没有填写进申报表的进项税额是不能抵扣了,只能计入相关成本费用科目了。这部分是在汇算清缴可以税前扣除的。
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这个增值税的申报和所得税汇算清缴,是两个税种的申报问题。
如果您认证的多了,而申报填写数据少的话,那没有填写进申报表的进项税额是不能抵扣了,只能计入相关成本费用科目了。这部分是在汇算清缴可以税前扣除的。
2019-03-18 09:58:38

同学你好
这个是的哦
2023-05-27 06:31:32

增值税不用汇处清缴,增值税月报表A类,存在预缴增值税的现象
2018-04-10 19:18:03

你好,遇到这种特殊问题,要问你的主管机关。
2019-08-30 13:59:09

你好,可以不用认证,认证完,可以做进项税额转出
2019-04-04 21:04:08
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A海阔天空 追问
2019-03-18 11:07
张艳老师 解答
2019-03-18 11:33