送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-03-17 12:51

你好 
借  清理时先转入固定资产清理:借:固定资产清理(金额是账面价值减已提折旧),借:累计折旧(已计提的折旧),贷:固定资产(账面价值),发生清理费时:借:固定资产清理,贷:银行存款等。残料入库时:借:原材料,贷:固定资产清理。保险公司赔偿的:借:其他应收款,贷:固定资产清理。结转利损时,收益:借:固定资产清理,贷:营业外收入,亏损时:借:营业外支出,贷:固定资产清理

家和万事兴 追问

2019-03-17 14:10

这是前会计做的分录,有点看不懂,老师可以说下吗?

小惑老师 解答

2019-03-17 14:16

你好,第二笔长分录是做固定资产清理也就是我的第一笔分录,当发生固定资产清理时将余额转入固定资产清理科目进行核算。

家和万事兴 追问

2019-03-17 14:19

可是第一笔分录我看不懂

小惑老师 解答

2019-03-17 15:05

第一笔分录他写的不太正确 
借:银行存款 
贷:固定资产清理 
    应交税费-增值税

家和万事兴 追问

2019-03-17 15:07

第一笔是把固定资产卖出去了,先会计做成了收入,所以错了是吗?

家和万事兴 追问

2019-03-17 15:09

先会计后期把777.67元的增值税赚到了营业外收入里面,是正确的吗?

小惑老师 解答

2019-03-17 15:09

应该都是再固定资产清理科目处理,不提现为其他业务

家和万事兴 追问

2019-03-17 15:11

那就是26700都要通过固定资产清理,那营业外支出就是35522.23-26700吗?

小惑老师 解答

2019-03-17 15:16

不是的,35522。23-其他业务收入金额=差额计入营业外收入或支出

家和万事兴 追问

2019-03-17 15:18

那777.67的税要怎么处理呢?

小惑老师 解答

2019-03-17 15:54

税金到时缴纳时就通过借方结平了。 
借:应交税费-应交增值税

家和万事兴 追问

2019-03-17 15:55

这是2017年的账,也就是说这个是必须要缴税的吗?

家和万事兴 追问

2019-03-17 15:56

一般这个税金是要怎么处理啊,我们是小规模,应该是不需要交税的啊

小惑老师 解答

2019-03-18 08:42

是的,出售固定资产必须要交税的。跟您本月增值税一起缴纳的

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你好 借  清理时先转入固定资产清理:借:固定资产清理(金额是账面价值减已提折旧),借:累计折旧(已计提的折旧),贷:固定资产(账面价值),发生清理费时:借:固定资产清理,贷:银行存款等。残料入库时:借:原材料,贷:固定资产清理。保险公司赔偿的:借:其他应收款,贷:固定资产清理。结转利损时,收益:借:固定资产清理,贷:营业外收入,亏损时:借:营业外支出,贷:固定资产清理
2019-03-17 12:51:29
固定资产清理的会计分录: 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2018-10-20 16:26:34
你好,你可以按这个过程处理 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理
2018-05-24 16:49:42
同学你好 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产
2020-06-19 21:59:35
固定资产出售的账务处理如下:(一)固定资产转入清理。借:固定资产清理累计折旧固定资产减值准备贷:固定资产(二)发生的清理费用等。借:固定资产清理贷:银行存款(三)收到出售固定资产的价款。借:银行存款贷:固定资产清理应交税费—应交增值税(销项税额)(四)清理净损益的处理。1、结转净损失,借:营业外支出—非流动资产处置损失贷:固定资产清理2、结转净收益,借:固定资产清理贷:营业外收入-非流动资产处置利得
2018-08-18 13:58:10
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