- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-03-16 17:51
你好,那就是按照销项税额交增值税
相关问题讨论
你好 税局会找你 让你做转出交税的
2019-07-23 14:04:46
您好
请问您租房取得了什么发票?
2019-03-15 14:41:46
你好,这个是无从知晓的
2016-12-28 20:05:31
您好,正常做的呀 预缴的部分申报的时候可以抵扣
2019-08-29 13:50:44
您好,您是不同的项目适用的不同的计税方式是吧,那您需要分开核算的,预交的是一般计税的,那就计入应交税费-应交增值税(已交税金)简易计税的,计入应交税费-简易计税里面,,进项和销项正常计入应交税费-应交增值税(进项税额、销项税额),月末结转三级科目对转,差额是转出未交增值税
2019-06-23 11:35:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



聪明的小脑瓜子 追问
2019-03-16 18:12
徐阿富老师 解答
2019-03-16 18:24