购入一批材料 增值税专用发票上载明 买价为30000元 进项税为5100元 货款尚未支付 材料暂未验收入库。 应交税费明明增加了 为什么记在借方
鲤鱼煎蛋
于2019-03-16 09:38 发布 1602次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,这个是进项税额可以抵扣,相当于缴纳的税款减少了,负债减少是计入借方的
2019-03-16 09:40:29

您好,这个是这样的,借 袁爱玲 30000 应交税费 应交增值税 3900 贷 应付账款 33900
2022-05-30 21:25:44

你好
借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
2021-12-09 19:53:18

学员你好,借:原材料400000,应交税费-应交增值税(销项税额)52000,贷:应付账款-HG公司
2021-11-12 14:16:11

老师,请问销售Y产品一批,增值税专用发票上载明:价款为200000元,增值税税额为26000元,货税款已存入银行这个会记分录怎么做呀
2022-03-09 22:47:14
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