送心意

刘老师

职称中级会计师

2015-12-24 09:30

是跨月的,9月开的票,10月认证的,12月准备退回去.但是实际我们没有抵扣到,因为在申报表上没有填上去,是不是我们只需要做一个进项转出就行了?

刘老师 解答

2015-12-24 09:23

如果是当月,实际上你又没作抵扣,原则上应该可以的

刘老师 解答

2015-12-24 10:05

要做转出,发票不能作废了,要冲红,跨月了

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相关问题讨论
如果是当月,实际上你又没作抵扣,原则上应该可以的
2015-12-24 09:23:04
分录 做原来一样的分录 金额用负数, 附表二填写时进项转出
2019-09-30 17:15:19
您好 隔月发票 对方无法作废 只有红冲 您已经认证抵扣对方自己不好红冲 要您单位开具红字发票信息表
2019-06-21 15:29:49
你好! 需要做进项税额转出。把入账的凭证冲红字。
2022-02-15 16:31:26
您好 申报的时候填附表二进项税额转出
2019-11-12 15:25:18
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