18年12月的时候出口货物申报了单证不齐,这个月要改成免税,冲减回来之后是不是需要填增值税减免税申报明细表,2018年12月的时候填了生产企业出口货物征(免)税明细表
641102937
于2019-03-14 15:12 发布 1715次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-03-14 15:54
你好,是的哦,你这个相当于出口转内销了
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你好,是的哦,你这个相当于出口转内销了
2019-03-14 15:54:46

是的,这个是需要填写这个,
2020-05-19 09:49:47

你好,不需要的
2017-07-07 16:21:27

您好,把免税销售额填写到第10行,第1、2列,免的增值税填写到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47

你好,需要填写的最后一行填写。
2021-10-22 09:09:23
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