老师帮我看下这个分录怎么写

吃心不改小厨娘
于2019-03-13 15:25 发布 818次浏览

- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
同学你好:
借:资产减值损失 10
贷:长期股权投资减值准备 10
2022-04-12 13:31:00
你好
计提工资,借:管理费用 1万 ,贷:应付职工薪酬—工资 1万
发放工资,借:应付职工薪酬—工资 1万,贷:银行存款等科目 1440%2B2440%2B3880,其他应付款 2240(个人负担的社保金额)
2022-04-09 13:51:30
您好,借,预付账款,贷,银行存款,每次不同金额至到收到货
2023-08-15 18:15:34
您好,分录如下:
(4)
借:在产品 25000
贷:原材料-甲 20000
原材料-乙 5000
(5)
借:原材料-乙 100000
贷:银行存款 100000
2022-12-11 14:31:34
同学你好,增值税那里有点问题,增值税应该是先结转然后再缴纳。
1、结转进项税额:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
3、根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费。在下月缴纳时:
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
2022-03-29 16:57:25
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