送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-03-13 13:31

您好
请问您发票有没有开具

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您好 请问您发票有没有开具
2019-03-13 13:31:59
你好,一般是在开具发票的时候
2016-09-19 14:24:16
借:银行存款 490000 贷:预收账款 490000 借:银行存款 656600 预收账款 490000 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-07-23 16:56:17
借:银行存款 3000 贷:应收账款 3000 应收账款的账面余额为2000 做不做坏账准备要看你公司计提坏账的政策,有理由认为坏账有可能收不回的情况下就可以相应的计提坏账
2019-01-15 10:48:57
你好,去年有一笔款,没收到发票就进了销售费用,实际应该是预付账款,现在的调整分录是 借:预付账款,贷:以前年度损益调整—销售费用 取得发票 借:销售费用,贷:预付账款 付尾款 借:预付账款,贷:银行存款 
2021-01-26 11:49:38
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