老师您好,我公司是一般纳税人,现有一个业务如下: 根据业务进展(无合同),确认了应收账款8000元,开具了发票,缴纳了税金。后期,为了促进回款,给客户打折了,客户回款了6000,另2000确认不能回了。账务如何处理呢?谢谢。
^O^丽
于2019-03-13 09:01 发布 779次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-03-13 09:02
借,银行存款6000,财务费用2000 贷,应收账款8000
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你好 你可以按坏账处理
企业计提坏账准备时:借:资产减值损失 贷:坏账准备
企业发生坏账损失时:借:坏账准备 贷:应收账款
2018-08-02 09:16:26

借,银行存款6000,财务费用2000 贷,应收账款8000
2019-03-13 09:02:46

是因为发生了应收账款,没有全额收到才会有余额
2015-11-27 10:49:41

你好,你所指废业是注销的意思吗
2018-07-20 15:58:51

你好,您说的是第五问么?按题中的数据,第五问算出来12月应计提是55750=(800000加上565000减40000)*3%加上40000减24000
2020-06-26 22:29:40
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