送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-03-13 09:09

您好!这个你可以直接按999件入账,就当做实际只买了这么多就可以了。

sea 追问

2019-03-13 09:13

好的 谢谢 老师

宋生老师 解答

2019-03-13 09:14

你好!不用客气的了。

sea 追问

2019-03-13 09:16

老师分录怎么写呢?

宋生老师 解答

2019-03-13 09:18

您好!你之前进货做了什么分录

sea 追问

2019-03-13 09:37

借 库存商品 应交税费 增值税 进项税 贷 银行存款

宋生老师 解答

2019-03-13 09:38

您好!那你现在发票是没有冲减是吧。发票还是没变

sea 追问

2019-03-13 11:45

没有变

sea 追问

2019-03-13 11:45

还是那么多

宋生老师 解答

2019-03-13 11:45

你好!那建议你当做卖出去了一个。
借现金等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借主营业务成本 贷库存商品。

sea 追问

2019-03-13 11:46

我就按原来的做 不管它哇?

宋生老师 解答

2019-03-13 11:46

你好!不行,不管的话,就差1 一个了

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相关问题讨论
您好!这个你可以直接按999件入账,就当做实际只买了这么多就可以了。
2019-03-13 09:09:21
对方再给补开发票。然后你按12元付款。
2021-10-21 13:53:09
同学, 你好 借;其他应收款 贷;库存商品
2021-12-20 22:55:10
借:库存商品 5000件 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2017-07-10 13:53:49
您好,是没有付款给厂家吗?如果是的话,分录,借;销售费用-物料消耗,或者销售费用-宣传费用,贷;应付账款-厂家名称。
2018-02-04 16:47:31
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