送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-12 15:54

你好,员工代垫款项已经是计入其他应付款,而不是其他应收款,无法从计提工资里面扣除的

HUANG 追问

2019-03-12 15:56

不是这样的老师,我想这个月员工代垫的款已经核算清楚了,但是款还没打给员工,我是否要做一个计提这样

邹老师 解答

2019-03-12 16:02

你好,员工代垫是这样做分录,借;管理费用等科目   贷;其他应付款

HUANG 追问

2019-03-12 16:17

像我们公司的情况是,2月的款3月还没给员工打款,要怎么做账呀,已经发生了的款项我们能不入2月份的账呀

邹老师 解答

2019-03-12 16:18

你好,没有打款就在其他应付款挂账就是了,借;管理费用等科目 贷;其他应付款

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相关问题讨论
你好,员工代垫款项已经是计入其他应付款,而不是其他应收款,无法从计提工资里面扣除的
2019-03-12 15:54:57
你好,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(代垫)其他应付款(代收)银行存款等
2019-11-03 18:27:42
会计分录中应收账款项提供劳务包括代垫运费吗?
2015-11-03 16:07:13
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交社保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 代付水电费,借:其他应收款 贷:银行存款
2018-11-12 10:11:44
你好,比如销售 货物代垫的运费10,销售含税113 那就这做分录 借;应收账款 113+10 贷;主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项税额)13 银行存款 10
2019-09-03 17:14:21
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