送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-03-12 14:31

您好,可以调 
根据进项税的金额 
借方负数:成本费用等 
借:应交税费——应交增值税(进项税额)

念着倒嘛干 追问

2019-03-12 14:33

贷方呢?

宸宸老师 解答

2019-03-12 14:34

您好, 
1.这个分录已经平了呀。借方负数和借方正数。 
2.或者您可以选择把上个月的分录全部红冲,再做一张正确的分录。 
您可以选择以上两种方式,

念着倒嘛干 追问

2019-03-12 14:35

谢谢

宸宸老师 解答

2019-03-12 14:36

不客气的,祝您工作顺利

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相关问题讨论
您好,可以调 根据进项税的金额 借方负数:成本费用等 借:应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-03-12 14:31:51
冲账再做正确的就行
2019-11-06 20:00:58
你好,之前的分录是怎么编制的
2019-08-27 11:56:29
同学 您好 以前的帐把专票当普票入账请问分录怎么写的
2018-12-31 17:04:43
冲回之前做按发票重新入账就可以。
2018-12-03 19:59:51
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