送心意

朴老师

职称会计师

2019-03-11 17:11

通过以前年度损益调整来做

紫儿 追问

2019-03-11 18:08

可以说下具体分录吗

朴老师 解答

2019-03-13 14:02

你之前做房租分录了吗?做了的话直接把发票附到分录的后面

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相关问题讨论
通过以前年度损益调整来做
2019-03-11 17:11:09
计提房租时,借:管理费用—租金 贷:应付账款 支付房租,借:应付账款 贷:银行存款 收到发票,发票金额与计提的金额差额调整管理费用—租金
2018-12-11 14:50:43
你好,借 管理费用 贷 其他应付款/预付账款 支付时 借 其他应付款/预付账款 贷 银行存款 收到租赁发票,把发票放到支付的分录后面即可。
2020-07-14 10:35:24
这个预付的时候做借借其他应付款 贷银行,按月份做借管理费用 贷其他应付款,收到发票有差额就冲回借管理费用 负数 贷其他应付款负数,按发票做账
2019-07-27 20:55:07
计提 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租 支付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
2024-01-31 10:40:14
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