你好 老师,公司已经做完25年12月份的账了,现在准备 问
你好,这里是没有结转至未交增值税吗。 如果上月的已缴税金,上月交纳时 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 月末结转时, 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(已交税金) 答
老师,税务账用的那个回单,自己在网银上打的可以用 问
是的,直接网银打印交税回单,还有完税证明 答
请问老师 ,公司租房,每月租金 1900,如果去开发票,税 问
若是住房出租,增值税 1.5%,城建税等附加,房产税4%,个税10% 答
老师:下午好!公司买了一辆车,请问折旧年限按几年算? 问
同学,你好 残值可以是5% 折旧一般3-5年 答
厂家各种返利和补贴冲抵货款,直接做借应付账款贷 问
不考虑增值税 对方不给你开负数的话可以的 答

每次报印花税都会出现“添加【印花税纳税申报(报告)表】失败,【税款所属期】与税费种认定中【纳税期限】不符!”这样的提示,这个是什么原因呢
答: 你好,应该是认定期和申报期有点不一致
每次报印花税都会出现“添加【印花税纳税申报(报告)表】失败,【税款所属期】与税费种认定中【纳税期限】不符!”这样的提示,这个是什么原因呢。需要去地税补报之前的印花税吗?都是属于零申报
答: 你好!你要去地税进行税种认定
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
这个印花税怎么选择添加日期那, 发不了图片, 打下字阿, 显示 {添加 印花税纳税申报表 失败,{税款所属期}与税费种认定中{纳税期限}不符} 选择去年2016.1.1-2016.12.31 也显示添加失败
答: 您好!你是申报什么时候的? 你可以上门申报





粤公网安备 44030502000945号


